1、英国站增值税合规注意事项
● 在注册初期同步准备基础申请材料以及补充材料
英国税局可能会要求提供的补充资料包括但不限于:采购发票、运输合同、亚马逊物流 (FBA) 发送货件页面截图、仓储信息截图、销售报告等。建议您在申请增值税税号时,同步准备相关补充材料,以便您(或您的税务代理)收到英国税务机构的要求后,可以及时提供补充材料,以加速英国增值税税号下发。
● 及时上传税号,避免账户受到限制
您需要在亚马逊的宽限期内,即有英国库存起的90天内上传英国增值税税号,避免账户受到限制。提前规划英国增值税税号申请,并在收到英国增值税税号(VAT)和EORI号后再开始发货。
总结来说,目前英国增值税税号注册所需材料为:
①基本材料
②问卷调查
③补充材料
其中,您必须提供基本材料,大概率需要提供问卷调查和补充材料。
请注意:
为了保证您的英国增值税税号申请效率,若您收到要求提供问卷调查或补充材料,务必在要求时间内提交完整的材料或调查, 避免因未及时回复而被英国税务局驳回申请。
2、德国站增值税合规注意事项
根据《德国增值税法》新修订案要求,触发德国增值税纳税义务,必须完成以DE开头的德国增值税税号注册(“Umsatzsteuer-Identifications number”)并上传至卖家平台 ,否则德国站点的销售权限将受到限制。建议您在注册德国增值税税号时注意:
● 在进行跨境运输或创建货件前,及时上传增值税税号,否则可能导致24小时内被关店。

①若您有在欧洲存放库存或产生增值税义务,即需申请当地国家增值税号,安全合规开拓欧洲版图。
②建议您同时准备多国税号,整体布局实现多国入仓,更高效拓展欧洲业务
③当地增值税合规后,即可使用VCS免费自动开具增值税发票,不仅节省人工,更可有效降低您的发票缺陷率。
3、如何注册申报VAT增值税?
01 第一步
进入卖家平台 > 在导航栏中选择数据报告 > 点击“管理您的增值税”
02 第二步
进入欢迎页面,了解亚马逊增值税整合服务并且点击“立即开始”
03 第三步
进入注册页面,确认企业信息,选择您所需要服务的国家,审阅条款与条件并确认费用。您可以自行选择希望合作的税务代理。